第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
人民检察院是国家的法律监督机关,我院依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
(二)部门主要职责
依法行使检察权,按照自治区检察院和赤峰市检察院的工作部署,安排本院检察工作任务,依法开展对刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作,依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,依法开展立案监督、侦查监督,受理单位和个人的控告和申诉,负责其它应当由人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
巴林左旗人民检察院现有科、室、局共计17个内设部门。核定行政编制数54人,事业编制数2人。其中:行政在职人员51人,事业在职人员4人;截止2016年末,实有人员90人,其中:在职检察干警51人,在职事业编制人员2人,超编2人,军转安置人员6人,地方政府统一招聘人员16人,单位自行聘用人员13人。
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算906.08万元,比2016年预算减少了 214.63万元,降低19.15 %,减少主要是由于公用经费有所减少。
支出预算906.08万元,比2016年预算减少了 214.63万元,降低19.15 %,减少主要是由于公用经费有所减少。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入 906.08万元,其中:一般公共预算拨款收入 906.08万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0.00万元,占比 0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出 906.08万元,其中:基本支出 678.80万元,占比 74.92%;项目支出 227.28 万元,占比25.08 %。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 906.08万元,包括:一般公共预算财政拨款 906.08万元,政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出 847.15万元,比上年预算数减少 79.48万元。主要用于人员经费以及单位日常经费和办案费支出。
2、医疗卫生和计划生育支出 8.01万元,比上年预算数增加 8.01万元。主要用于 在职职工医疗保险缴费。
3、住房保障支出50.92万元 ,比上年预算数增加 7.61万元。主要用于在职职工的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 105.85 万元,比上年增加49.85万元,增长89.02 %。其中:
1、因公出国(境)费用 0.00 万元。
2、公务接待费 1.04万元,比上年预算数减少 4.96 万元,下降 82.66 %。
3、公务用车购置及运行维护费 104.81万元,比上年预算增加 54.81万元,增长109.62 %。其中,公务用车购置 62.81万元,比上年预算增加62.81 万元,增长100 %;公务用车运行维护费 42万元,比上年预算减少8 万元,下降16 %。增加的主要原因是2017年需要购置车辆,减少的原因主要是严格控制三公经费支出,建立严格的车辆管理制度,严禁公车私用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年,我院机关运行经费财政拨款预算 106 万元,比上年减少346万元,减少76.55 %。主要原因是2016年新搬入办公楼各方面支出较多。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 62.81万元,其中:政府采购货物预算 62.81万元.
三、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末,共有执法执勤车辆 9 辆。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2017年部门预算公开表
表1
|
|
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|
财政拨款收支预算总表 |
|
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 |
906.08 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
678.80 |
|
1、自治区本级安排 |
906.08 |
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
572.80 |
|
其中:纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
106.00 |
|
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
111.75 |
四、公共安全支出 |
847.15 |
|
二、项目支出 |
227.28 |
|
2、中央提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
1、自治区本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
2、中央提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.92 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
906.08 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
三、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
|
本年支出合计 |
906.08 |
|
本年支出合计 |
906.08 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
906.08 |
本年支出总计 |
906.08 |
|
本年支出总计 |
906.08 |
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
|
|
|
合计 |
906.08 |
678.80 |
227.28 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
847.15 |
619.87 |
227.28 |
|
04 |
|
检察 |
847.15 |
619.87 |
227.28 |
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
619.87 |
619.87 |
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
87.77 |
|
87.77 |
204 |
04 |
04 |
查办和预防职务犯罪 |
139.51 |
|
139.51 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50.92 |
50.92 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
50.92 |
50.92 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.92 |
50.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
** |
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
678.80 |
301 |
|
工资福利支出 |
512.66 |
301 |
01 |
基本工资 |
191.47 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
237.21 |
301 |
03 |
奖金 |
17.85 |
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
8.01 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
58.12 |
302 |
|
商品和服务支出 |
106.00 |
302 |
01 |
办公费 |
39.96 |
302 |
05 |
水费 |
1.00 |
302 |
06 |
电费 |
10.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
1.04 |
302 |
28 |
工会经费 |
8.60 |
302 |
29 |
福利费 |
10.50 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
34.90 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
60.14 |
303 |
11 |
住房公积金 |
50.92 |
303 |
14 |
采暖补贴 |
9.22 |
|
|
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
收支预算总表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
906.08 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
678.80 |
1、自治区本级安排 |
906.08 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
572.80 |
其中:纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
106.00 |
中央提前下达一般性转移支付(专项) |
111.75 |
四、公共安全支出 |
847.15 |
二、项目支出 |
227.28 |
2、中央提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
1、自治区本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
2、中央提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.01 |
|
|
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
六、上级单位补助收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.92 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
906.08 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
八、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
906.08 |
其中:一般公共预算拨款 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
事业收入(含教育收费) |
|
本年支出合计 |
906.08 |
|
|
其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
906.08 |
本年支出总计 |
906.08 |
本年支出总计 |
906.08 |
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
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|
|
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|
部门收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
预算数 |
其中:教育收费收入 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
|
|
|
合计 |
906.08 |
|
906.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
847.15 |
|
847.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
检察 |
847.15 |
|
847.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
619.87 |
|
619.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
87.77 |
|
87.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
04 |
查办和预防职务犯罪 |
139.51 |
|
139.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.01 |
|
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.01 |
|
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
8.01 |
|
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50.92 |
|
50.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
50.92 |
|
50.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.92 |
|
50.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
906.08 |
678.80 |
227.28 |
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
847.15 |
619.87 |
227.28 |
|
|
|
|
04 |
|
检察 |
847.15 |
619.87 |
227.28 |
|
|
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
619.87 |
619.87 |
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
87.77 |
|
87.77 |
|
|
|
204 |
04 |
04 |
查办和预防职务犯罪 |
139.51 |
|
139.51 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50.92 |
50.92 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
50.92 |
50.92 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.92 |
50.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年政府性基金预算财政拨款支出表 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
|
|
|
105.85 |
105.85 |
|
|
|
|
1、因公出国境费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
104.81 |
104.81 |
|
|
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其中:公务用车运行维护费 |
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42.00 |
42.00 |
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公务用车购置费 |
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62.81 |
62.81 |
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